CBAO, fondée depuis 1853, est une filiale du Groupe Attijariwafa bank, premier Groupe Bancaire et Financier au Maghreb. CBAO c’est: 88 Agences Près de 400 000 clients Plus de 1000 collaborateurs 3 succursales (Burkina Faso 🇧🇫 , Bénin 🇧🇯 , Niger 🇳🇪 ) CBAO c’est également: Une banque citoyenne orientée client Un acteur financier de développement Un accompagnateur de projets Une banque à l’écoute de ses clients et aux propositions innovantes Une banque qui œuvre pour l’excellence.
La SIB, Société Ivoirienne de Banque est une société anonyme de droit ivoirien au capital de 10 milliards de FCFA. Elle contribue à l’offre bancaire ivoirienne depuis 1962 et compte une soixantaine d’agences réparties sur tout le territoire national.
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Missions du poste
Rattaché (e) au Manager Audit interne, vous aurez pour mission de réaliser et coordonner des travaux de contrôle de la conformité, des niveaux de risque encourus et du respect des procédures internes, particulièrement relatifs au périmètre IT.
A ce titre, vos principales activités seront les suivantes :
– Identifier et mettre à jour les risques inhérents au périmètre IT affecté
– Dérouler et suivre des travaux de contrôle et d’évaluation des dispositifs de maîtrise des risques IT
– Évaluer de manière globale la conformité et la qualité des processus opérationnels IT
– Élaborer le rapport de la mission d’audit et formuler des recommandations pertinentes
– Coordonner la communication avec les entités IT auditées et suivre la mise en place des recommandations émises
– Suivre le classement des fichiers et dossiers de travail
– Vérifier la conformité des pratiques aux règles de gestion et normes en vigueur
– Identifier, mettre en place et superviser les actions de réalignement sur les règles de gestion et normes en vigueur
– Réaliser des analyses et préparer des documents projets
– Consolider des informations et données input et prendre en charge l’élaboration de livrables projets
– Élaborer des états d’avancement, conformément au planning, et expliquer les écarts
-Accomplir ses missions en tant que contributeur individuel au sein d’une équipe
– Partager des informations avec son équipe, et collaborer pour la résolution des problèmes et l’atteinte des objectifs communs
– Assister aux réunions d’activité de son équipe, partager des informations et remonter les situations de blocage ou les alertes
– Remonter les éléments de son périmètre alimentant les reportings d’activité
– Répondre aux requêtes spécifiques formulées par sa hiérarchie
Profil recherché
- Formation
BAC 4+5 en Informatique.
- Expérience
5 à 8 ans d’expérience minimum à un poste similaire en Banque ou dans un cabinet d’Audit
Savoirs
-
- Être capable d’identifier les différentes natures de risque auxquels s’expose son périmètre métier
- Faire preuve de vigilance et d’alerte dans l’évaluation du niveau de risques de son périmètre
- Être capable de comparer des normes et pratiques en vigueur à des benchmarks1 et bonnes pratiques, pouvoir établir des analyses d’écart et identifier des voies d’amélioration
- Savoir évaluer le niveau d’appropriation de nouvelles pratiques et identifier les besoins d’accompagnement
- Être en mesurer d’expliquer le rationnel et les effets recherchés par une évolution opérationnelle
- Avoir une compréhension fine de l’ensemble des processus sous contrôle de manière à être en mesure de les reconstituer et avoir une vision globale du niveau de conformité et de risque d’un métier
- Être en mesure de coordonner l’ensemble d’une mission d’audit, depuis sa préparation jusqu’à la production du rapport de mission
- Être en mesure de formuler une recommandation globale à un métier à la suite d’une mission d’audit
- Être en mesure d’exploiter des fonctionnalités bureautiques avancées (tableaux dynamiques, macros, supports visuels…) de manière à élaborer des livrables complexes, structurer des modèles de calcul ou élaborer des présentations animées
- Être capable d’intégrer l’apport de nouvelles fonctionnalités permettant d’améliorer la qualité des restitutions
- Savoir évaluer la criticité d’une information et établir le niveau de confidentialité requis dans son traitement et son partage
- Être en mesure de contrôler la conformité des processus de gestion documentaire aux règlementations internes et métier
- Être en mesure de coordonner le processus d’alimentation, d’exploitation et de maintenance d’une base documentaire
- Être organisé, rigoureux, flexible, courtois, discret et curieux.
Date limite : 15 décembre 2023